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jeudi 15 mars 2007

Groupe Casino : Le Groupe a atteint ses objectifs 2006


  • Accélération de la croissance organique à 3,8% vs 2,3% en 2005
  • Croissance du résultat opérationnel courant en 2006 de 7,9% à 1 043M
  • Réduction de lendettement de plus de 1Md sur lannée




PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe Casino (Paris:CO) :

Objectifs 2007

Nouvelle croissance du ROC en 2007

Ratio DFN / EBITDA <>

2006 : renforcement des fondamentaux

Les performances 2006 reflètent lamélioration de la compétitivité des enseignes, tant en France quà linternational.

En France, les chantiers opérationnels engagés ont contribué à laccélération de la croissance des ventes de +1,5% en 2005 à +3,1% en 2006. Ils jettent les bases dune différenciation accrue des enseignes du Groupe et ont permis une amélioration sensible de la marge opérationnelle au second semestre 2006. Le ROC est ainsi stable en 2006 à 852M.

  • En HM, le positionnement tarifaire compétitif, le renforcement de la MDD et la revalorisation des espaces frais et des univers non alimentaires ont contribué à relancer la dynamique des ventes (+1,1% à magasins comparables) ;
  • Les formats de proximité enregistrent une forte croissance des ventes (+4,7% vs 1,1% en 2005) et maintiennent leur rentabilité au niveau satisfaisant de 5%. Ces performances reflètent lefficacité des plans dactions et lexpansion en SM, les excellents résultats de Monoprix et le dynamisme des ouvertures des supérettes ;
  • Franprix-Leader Price a connu en 2006 des performances commerciales décevantes mais maintient sa rentabilité au niveau élevé de 7,4% ;
  • Les autres activités France (Cafeteria, Cdiscount, Banque Casino, Mercialys) constituent un important relais de croissance et de création de valeur pour le Groupe.

À linternational, le Groupe a significativement renforcé son profil de croissance rentable, notamment grâce au recentrage de ses activités sur les zones dimplantation prioritaires : lAmérique Latine et lAsie du Sud-Est.

  • Le Groupe a cédé ses activités en Pologne et à Taïwan et a annoncé la cession de ses activités aux Etats-Unis pour un montant total de 1,3Md ;
  • Les activités poursuivies enregistrent une forte croissance des ventes et de la marge opérationnelle (respectivement +47,4% et +40bps). Ces performances traduisent les impacts favorables de la consolidation de CBD et Vindémia en année pleine et la croissance organique vigoureuse accompagnée dune amélioration des marges en Amérique Latine et en Asie ;
  • Lacquisition en cours de Carulla Vivero par Exito et lexercice par Casino de son droit de première offre sur la participation de la famille Toro en janvier 2007 reflètent la volonté du Groupe de se renforcer sur les zones porteuses.

La structure financière a été significativement renforcée grâce notamment à lexécution rapide du plan de cessions annoncé en mars 2006 (1,9Md réalisés à ce jour, dont 500 M restentà encaisser en 2007, pour un objectif supérieur à 2Mds). La dette financière nette sélève à 4 390M au 31 décembre 2006 vs 5 444 M au 31 décembre 2005. Le ratio DFN/EBITDA sétablit ainsi à 2,6 fin 2006* vs 3,5 à fin 2005.

Casino proposera à lAssemblée Générale du 31 mai 2007 un dividende de 2,15 euros par action ordinaire et de 2,19 euros par action à dividende prioritaire.

*Sur la base de lEBITDA de lensemble consolidé

Résultats 2006

(données consolidées provisoires en cours daudit par les commissaires aux comptes - IFRS)

En accord avec IFRS 5, les activités polonaises et américaines ont été comptabilisées en activités abandonnées et les comptes 2005 ajustés en conséquence.

Activités poursuivies (en M )


2006
2005
%
Chiffre daffaires
22 505
20 390
10,4
dont France
17 599
17 062
3,1
dont International
4 906
3 328
47,4
EBITDA*
1 560
1 424
9,6
dont France
1 241
1 212
2,3
dont International
319
212
51,0
ROC
1 043
966
7,9
dont France
852
850
0,2
dont International
191
116
64,5
Résultat net activités poursuivies, part du Groupe
436
324
34,7
Résultat net activités abandonnées, part du Groupe
163
20

Résultat net, part du Groupe (RNPG)
600
344
74,4







Dette financière nette
4 390
5 444

* EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants

Les comptes de lensemble consolidé, y compris Pologne et USA, montrent une croissance du chiffre daffaires de 9,2% à 24 915M, de lEBITDA de 7,2% à 1 664M et du ROC de 7,1% à 1 104M.

2007 : déploiement du modèle de croissance rentable du Groupe

En 2007, le Groupe renforcera son profil de croissance rentable par :

  • laccentuation de la différenciation des enseignes en France ;
  • la plus forte intégration des filiales ;
  • la poursuite de lexpansion dans les zones à forte croissance ;
  • le développement des métiers porteurs complémentaires à la distribution (limmobilier, les services financiers et le e-commerce).
  • La redynamisation du réseau Franprix-Leader Price

Le Groupe se fixe pour objectifs en 2007 :

  • Nouvelle croissance du ROC
  • Renforcement de la structure financière pour atteindre un ratio DFN / EBITDA <>

Calendrier des prochaines publications


Mardi 24 avril 2007 (après Bourse) : C.A. du 1er trimestre 2007
Jeudi 31 mai 2007 : Assemblée Générale des actionnaires
Jeudi 26 juillet 2007 (après Bourse) : C.A. du 2ème trimestre 2007
Vendredi 31 août 2007 : Résultats du 1er semestre 2007

www.groupe-casino.fr

Contacts

Groupe Casino
Nadine Coulm, +33 (0)1 53 65 64 17





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